同花顺:关于公司内部控制的鉴证报告日期:2015-03-21附件下载目 录一、内部控制的鉴证报告…………………………………………… 第 1—2 页二、关于内部会计控制制度有关事项的说明……………………… 第 3—8 页关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司内部控制的鉴证报告天健审
大小同花顺(300033)2015-01-16因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计14376.46万元,占总成交比例12.78%;卖出资金合计8330.33万元,占总成交比例7.41%。
中证智能财讯 同花顺(300033)4月25日披露2023年第一季度报告。报告期内公司实现营业总收入6.10亿元,同比增长18.42%;归母净利润1.22亿元,同比增长9.26%;扣非净利润1.16亿元,同比增长7.06%;经营活动产生的现金流量净额为7556.