苏州银行7月23日晚间公告,经本行与普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)协商,鉴于其近期相关事项尚待进一步核实,基于审慎性原则,并考虑本行业务需要,同意将原续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供2024年度审计服务的相关安排调整为聘请其提供2024年度中期财务报告审
为进一步提升审计工作质效,切实发挥内部审计第三道防线的积极作用,根据山西农商联合银行“以服务发展战略为引领,以聚焦提质增效为中心,以促进改革发展稳定为目标”的审计工作指导思想,辖内农商行审计条线结合工作实际,把握重点、探索创新,全面提升审计质效,不断深化实施“内审自留地、行审承包
来源:【人民网】人民网北京3月24日电 (记者杜燕飞)2020年,在深入研究分析我国银行业保险业公司治理现状和问题的基础上,银保监会制定发布《健全银行业保险业公司治理三年行动方案(2020—2022年)》。
【大河财立方消息】7月28日,国家金融监督管理总局公告,就《银行保险机构操作风险管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。意见反馈截止时间为2023年8月31日。《管理办法》提出:银行保险机构应当建立操作风险管理的三道防线。
只有把党的领导贯穿于内部审计的全过程、各环节,把握内部审计全面覆盖本质要求和工作重点,强化内部审计权威性及结果运用,三者缺一不可,相得益彰,内部审计工作才能真正实现如臂使指、如影随形、如雷贯耳,为实现高质量发展注入源源不断的动力。
中国银行:董事会同意将原续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所提供年度审计服务的相关安排调整为聘请其提供2024年度中期财务报告审阅等专业服务;同意启动2024年度外部审计师的招标选聘工作,选聘方案及结果另行履行相关程序。
为加强汽车金融公司监管,推动行业高质量发展,进一步提升服务实体经济质效,银保监会修订形成了《汽车金融公司管理办法(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》),并向社会公开征求意见。银保监会有关部门负责人就相关问题回答了记者提问。一、《征求意见稿》的修订背景是什么?
来源:经济日报规范有效的公司治理是金融机构稳健发展的基石。中国银保监会2020年在深入分析银行业保险业公司治理现状和问题的基础上,制定发布了《健全银行业保险业公司治理三年行动方案(2020—2022年)》。
为进一步完善银行保险机构操作风险监管规则,提升银行保险机构的操作风险管理水平,金融监管总局对《商业银行操作风险管理指引》(以下简称《指引》)进行了修订,形成《银行保险机构操作风险管理办法》(以下简称《办法》),现正式发布,于2024年7月1日起施行。