【大河财立方消息】12月18日,河南省政府国资委印发《省管企业董事会审计委员会工作指引(试行)》,就省管企业董事会审计委员会运行机制、人员组成、工作职责、会议制度等作出要求。指引明确提出,董事长直接领导内部审计,是内部审计工作第一责任人。
浙江永艺家具股份有限公司 董事会审计委员会 2014 年履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《董事会 审计委员会工作细则》等有关规定,现将永艺股份审计委员会 2014 年度履职 情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 本年度公司董事会审计委员会
近日,济南市审计局发布文章《审计助力济南产发集团提升治理实效》,充分肯定了济南产发集团公司积极采纳审计建议,从企业发展着眼,从企业规范着手,多措并举,切实将审计成果转化为治理实效的经验和做法。下一步,济南产发集团公司将持续做好内审工作,进一步放大审计效能,助力集团高质量发展。
第一条 为强化公司内部管理,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,提高信息披露质量,实现公司治理目标,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等法律、法规及《公司章程》的规定,制定本制度。