第一条 为强化公司内部管理,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,提高信息披露质量,实现公司治理目标,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等法律、法规及《公司章程》的规定,制定本制度。
【大河财立方消息】2月3日,深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称海普瑞)发布公告,收到深圳证监局对公司采取责令改正措施决定。经查,海普瑞部分海外子公司在银行账户及网上银行的日常管理、资金付款的授权及审批、内部资金调拨等方面存在内部控制制度不完善、执行不到位情形。
公司全面风险与内部控制管理制度(2024版)为有效开展全面风险管理工作,充分发挥内部控制体系对企业强基固本作用,促进×××公司(以下简称公司)持续、健康、稳定发展,根据国务院国有资产监督管理委员会《中央企业全面风险管理指引》(国资发改革〔2006〕108号)、《关于加强中央企业内
据2月27日国家金融监督管理总局延边监管分局行政处罚信息公开表(延金罚决字〔2024〕2号),合众人寿保险股份有限公司延边中心支公司因违反内部控制制度、在未取得执业证书情况下开展保险销售活动被行政处罚,依据 《保险公司管理规定》第五十五条、第六十九条,行政处罚决定:给予警告,处3
第一条 为进一步规范本单位采购行为,加强本单位采购管理工作,有效防控采购业务活动风险,提高采购业务的规范性、科学性和准确性,依据《中华人民共和国政府采购法》《行政事业单位内部控制规范》《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》等相关法律法规的规定,制定本制度。
常州中英科技股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2021年12月31日的内部控制有效性进行了评价。