北京商报讯(记者 刘宇阳 郝彦)8月8日,中证协发文表示,为规范证券公司内部审计工作,提高内部审计质量,提升证券公司经营管理水平和风险防范能力,促进证券行业高质量可持续发展,中证协制定发布《证券公司内部审计指引》(以下简称《内审指引》)。
二十届中央审计委员会第一次会议强调,“审计是党和国家监督体系的重要组成部分,是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要力量”“要立足经济监督定位,聚焦主责主业,更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用”“加强审计领域战略谋划与顶层设计,进一步推进新时代审计工作高质量发展,以有力有
【大河财立方消息】7月1日消息,河南省政府国资委日前印发《省管企业内部审计工作指引》,进一步规范省管企业内部审计工作,提高省管企业内部审计质量。《省管企业内部审计工作指引》具体提出:根据工作需要,内部审计可以委托中介机构实施,但是涉密事项、经济责任审计项目不得委托。
为进一步加强保险集团监管,提升保险集团集中度风险管理水平,2月8日,金融监管总局发布《保险集团集中度风险监管指引》(以下简称《指引》)。《指引》在集中度风险管理体系、集中度风险管理政策和程序、管理信息系统与报告披露等5方面提出要求。
近年来,广东英德农商银行积极践行“努力构建集中统一、全面覆盖、高效权威的审计监督体系”这一总体要求,紧紧围绕省联社的工作部署,做到7个坚持,成功构建了融合理念、组织、制度、系统、质量控制、成果应用和队伍建设为一体,具有县域农商银行特色的“七位一体”新审计监督体系,强化内部审计履职能力,进一步发挥着“眼睛”“利剑”“参谋”的作用。