为执行贵公司内部控制评价业务。为顺利完成这项工作,请贵公司提供包括但不限于以下内部控制业务相关资料:一、公司层面内部控制相关资料风险评估2.1目标设定战略发展规划年度经营计划年度预算计划责任目标合同2.2风险评估公司现有风险信息库风险信息的收集风险评估记录风险分析报告2.3风险应
《企业内部控制评价实务与案例分析》立足于实务,在全面解释内部控制评价的定义、目的、依据、原则、内容和标准等基本知识的基础上,系统介绍了内部控制评价的组织、程序、方法及内部控制缺陷认定、内部控制评价报告编写等实务操作知识。
近年来,广东英德农商银行积极践行“努力构建集中统一、全面覆盖、高效权威的审计监督体系”这一总体要求,紧紧围绕省联社的工作部署,做到7个坚持,成功构建了融合理念、组织、制度、系统、质量控制、成果应用和队伍建设为一体,具有县域农商银行特色的“七位一体”新审计监督体系,强化内部审计履职能力,进一步发挥着“眼睛”“利剑”“参谋”的作用。
【来源:北方网】近日,进出口银行天津分行积极响应监管要求,全面启动并深入推进2024年度内部控制自评价工作,从内剖析分行内控工作管理,强调合规文化发展的重要性,确保业务运营合规稳健开展。该行组织多次内部控制评价专题培训。
今天安徽时代顾邦小编,为大家分享:银保监会财经岗核心考点——商业银行内部控制制度!知识要点商业银行内部控制是指商业银行为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、 程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。