证券日报网讯 四川长虹2月13日在互动平台回答投资者提问时表示,为确保对公司法人治理、财务收支、经营活动、内部控制、合规风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议,公司审计部门作为内部审计的牵头部门根据年度审计计划有序组织开展内审工作。
近日,国网庆阳供电公司围绕贯彻落实“三如”审计工作要求,紧扣“三抓三促”“提质提速”工作主线,深化“三高四新”发展目标,精心谋划公司2025年审计工作任务,以更加有力有效的审计监督服务保障公司高质量发展。坚持政治引领,坚守审计“主阵地”。
天津市内部审计协会召开第二届会员大会第二次会议暨第二届理事会第四次(扩大)会议。会议要求找准职责定位,聚焦内部审计工作主责主业,紧密围绕服务经济社会高质量发展、服务单位组织防范化解风险和服务内审人员高素质专业化的“三服务”目标定位,有效做好新时期内部审计工作。
华龙网讯(通讯员 刘洪君)7月15日,渝电监理公司召开“三标一体”内审动员会,以环境、质量、职业健康为主体的“三标一体”内审工作正式全面展开,公司将用两天的时间对选出的2个监理项目部现场、办公室、监理部、安监部、财务经营部进行集中的内部审核。
自年初以来,临清农商银行认真贯彻落实省联社和聊城审计中心工作要求,不断完善内部审计体系,规范内部审计流程,加强内部审计质量管控,强化审计成果运用,培育锻造审计铁军,坚决筑牢第三道风险防线,促进内审管理水平的持续提升。
市审计局将内部审计工作作为审计监督体系的重要一环,通过计划统筹、制度约束、平台赋能三项举措靶向发力,持续深化内部审计工作机制建设,不断推进内部审计工作科学化、制度化、规范化,更好发挥其在审计监督体系中的基础性作用,有效促进内部审计工作向纵深发展。统筹计划安排,保障一体化推进。
新时代新征程上,国网张掖供电公司将内部审计服务于党的中心任务,落实好党中央的决策部署,满足所在资质高质量发展的新需求,全面加强自身能力建设,以质量立审、以科技强审、以人才兴审,主要从以下几点加强内部审计能力。以研究型审计为抓手,推动审计质量有效提升。
为充分发挥内部审计“基础防线”作用,护航禅城更高质量发展,禅城区审计局根据区委巡察反馈意见要求,积极将内审工作与审计工作同部署、同推进、同落实,不断加强对全区各单位内部审计工作的指导,推动形成全区“一盘棋”的审计监督新格局。制度引领。
邸佳城今年以来,河北易县农信联社通过优化工作流程、加大培训力度、开展专项检查等方式,持续深化审计指导监督,切实提高内部审计工作质效。该联社加强统筹谋划,将审计工作与业务同研究、同部署、同落实、同考核,聚焦内部审计工作机制,完善、修订审计工作规范,推动审计工作高效开展。
新年伊始,新型冠状病毒肺炎疫情逐渐蔓延,为打赢对疫情的防控战疫,中国人寿保险股份有限公司审计部积极落实中央及公司疫情防控的相关要求,一方面坚决遏制疫情蔓延,一方面抢前抓早、合理安排,积极推进各项工作有序开展,力争年度工作目标全面达成。