实习记者 | 章宇璠8月15日,国家金融监督管理总局湖北监管局发布了1张罚单,剑指中国东方资产管理股份有限公司湖北省分公司及其相关责任人。罚单显示,中国东方资产管理股份有限公司湖北省分公司的主要违法违规事实(案由)为:未严格执行内控管理制度,导致资金被挪用于股权投资。
公司全面风险与内部控制管理制度(2024版)为有效开展全面风险管理工作,充分发挥内部控制体系对企业强基固本作用,促进×××公司(以下简称公司)持续、健康、稳定发展,根据国务院国有资产监督管理委员会《中央企业全面风险管理指引》(国资发改革〔2006〕108号)、《关于加强中央企业内
第一条 为强化公司内部管理,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,提高信息披露质量,实现公司治理目标,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等法律、法规及《公司章程》的规定,制定本制度。
第一条 为进一步规范本单位采购行为,加强本单位采购管理工作,有效防控采购业务活动风险,提高采购业务的规范性、科学性和准确性,依据《中华人民共和国政府采购法》《行政事业单位内部控制规范》《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》等相关法律法规的规定,制定本制度。
第一条 为进一步建立健全现代企业制度,加强公司内部控制管理,提高经营效率,增强财务信息可靠性,维护公司资产安全,防范和公司各项风险,提升公司治理水平,促进公司规范运作,保护投资者的保法权益,保障公司经营战略目标的实现,根据《公司法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引,结合公司实际,制定本规定。