深交所12月4日向南极光下发监管函,2023年11月28日,公司对外披露的《关于收到深圳证监局警示函的公告》显示,经查,公司2021年至2022年部分收入、成本确认存在跨期情形;在计提2022年可抵扣亏损产生的递延所得税资产时,盈利预测不审慎,未考虑公司2023年一季度业绩大幅下
第8章 研究结论与研究局限 第8章 研究结论与研究局限 前文回顾并对比分析了国内外有关内部控制(或与之相关的监管改革)经济后果的文献,在介绍与评述中美两国企业内部控制目标导向演化过程的基础上提出分别与“财务报告导向”“经营管
医院内部控制是医院实现精细化管理、高质量发展的重要抓手,也是完善医院各项管理制度,防范各种风险,保障医院规范发展,提升医院经济运营管理水平的重要途径,本文从医院内部控制存在的缺陷问题入手,提出了相应的改进措施,旨在促进医院内部控制制度的进一步完善。
西藏旅游股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2021年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
常州中英科技股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2021年12月31日的内部控制有效性进行了评价。