大众网·海报新闻记者 陈子昊 东营报道12月13日,东营市政府新闻办召开东营市2021年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况新闻发布会。东营市审计局法规科负责人李世强就推动内部审计工作情况作了介绍。
来源:经济参考网8月8日,为规范证券公司内部审计工作,提高内部审计质量,提升证券公司经营管理水平和风险防范能力,促进证券行业高质量可持续发展,中国证券业协会(简称“中证协”)制定发布了《证券公司内部审计指引》(简称《内审指引》)。
官方定义:IIA对内部审计的官方定义如下:“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.”
中国证券业协会8月8日在其官网发布消息,为规范证券公司内部审计工作,提高内部审计质量,提升证券公司经营管理水平和风险防范能力,促进证券行业高质量可持续发展,中国证券业协会制定发布《证券公司内部审计指引》,自2024年1月1日起实施。
日前,山西省审计厅联合省民营经济发展局、省工商业联合会,制定出台了《关于引导和支持民营企业建立内部审计制度的指导意见》(以下简称《指导意见》),明确了引导民营企业设立内部审计岗位或建立内部审计机构等6方面重点举措。