有些朋友对用友软件还不是很熟悉,今天就来跟大家分享一下用友软件的操作流程,一起来看看吧!总流程概括一、新建帐二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类三、UFO报表设置 四、固定资产设置五、打印设置总账——凭证——凭证打印——打印设置——
关于固定资产如何年终反结账,上月未结帐,则本月不能记帐,但可以填制、审核凭证,.若系统参数“是否允许反结账”选择了“否”,则不允许进行反结账。1.当下年年初已进行了期初建账后,上年再不允许反结账。2.结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行。